
澄江市市场监督管理局2025年度部门决算
目录
元股证券:ygzq.hk第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,统筹县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,组织实施缺陷产品召回工作,监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。
优配网入口8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县政府食品安全委员会日常工作。
10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。
11.负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和政策。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品的经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测评价和处置工作。配合实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。依法处理有关药品、医疗器械和化妆品安全的咨询、投诉、举报。
12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。
13.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订和标准化工作。依法监督检查标准实施。
14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
15.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
16.负责知识产权管理工作。负责保护知识产权,统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决,统筹协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用,统筹指导知识产权公共服务体系建设。办理国家、省、市市场监管部门和知识产权局授权和委托的商标、专利等知识产权工作。
17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

18.完成市委和市政府交办的其他任务。
19.承办市委、市政府及市人民政府食品安全委员会交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:办公室、行政审批股、执法稽查股、消费者权益保护股、食品安全综合协调股、食品生产流通餐饮监督管理股、药品化妆品医疗器械疫苗监督管理股、质量技术综合监督管理股、特种设备安全监察股。共设置6个派出机构,包括:凤麓市场监督管理所、龙街市场监督管理所、右所市场监督管理所、海口市场监督管理所、九村市场监督管理所、路居市场监督管理所,均为副科级。
所属单位3个,分别是:
1.澄江市市场监督管理局(本级)。
2.澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心。
3.澄江市12315投诉举报中心。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是:
1.澄江市市场监督管理局(本级)。
2.澄江市药品不良反应与药物滥用监测中心。
3.澄江市12315投诉举报中心。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的:公务员37人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人11人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人(离休0人,退休45人)。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制7辆,在编实有车辆7辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.食品安全监管。深入推进“食安康”以及米线、散装白酒、肉类产品、食用农产品等重点领域综合治理,强化食用野生菌、毒性中药材等重点领域风险防控,守牢生产、流通、餐饮环节食品安全底线。组织食品安全相关会议、培训、宣传14场次,开展重大活动食品安全保障20场次,完成生产、流通、餐饮环节食品抽检1,065批次,核查处置检验不合格食品48批次,查处食品安全违法案件133件,罚没款共计166,000.00元。
2.药械化安全监管。深入开展药品经营环节“清源”专项行动和药剑—4号“春风”联合行动,持续抓好药品流通监管、网络销售监管,严防严管严控药品安全风险隐患。累计检查各类药械、化妆品经营单位183户次,核查办理药械许可及备案企业36户,下达责令改正通知书10份,完成药械化监督抽验51批次,收集上报药械化不良反应报告395例,查处药械化案件47件,罚没款共计80,000.00余元。
3.产品质量安全监管和特种设备安全监管。强化获工业产品生产许可证企业证后监管,持续抓实电动自行车、建筑保温材料、电线电缆、燃气及燃气具等重点产品流通环节质量监督检查,累计检查工业产品生产、销售企业196家次,完成各类工业产品抽样送检44批次。深入开展城镇燃气专项整治和特种设备安全生产治本攻坚三年行动整治工作,持续推进气瓶充装追溯系统及电梯社会共治平台建立规范应用,加力推进电梯应急救援平台建立,累计检查特种设备生产使用单位78家次,检查特种设备560台(套),整改问题隐患17个,下达《特种设备监察指令书》12份,排查整治重大事故隐患11个,查处特种设备案件1件,罚没款共计20,000.00元。
4.深入推进质量强市建设。强化宣传工作,组织开展质量月、世界计量日、世界标准日、世界认可日、服务认证体验周、有机产品认证宣传周、绿色产品认证与标识宣传周等宣传活动8场次。强化认证认可监管,开展家电能效标识、强制认证产品专项检查,查处认证案件3件,罚没款共计2,800.00元。强化计量器具监管,重点针对民用水电气、旅游市场、烟叶收购站、医疗机构、农贸市场、加油站等重点领域开展计量专项检查,查处计量案件19件,罚没款共计14,800.00元。强化检验检测机构监管,累计检查检验检测机构25家次,抽查检验报告125份,发现整改问题1个,下达《责令改正通知书》1份,开展环保联合检查1次,发现整改问题4个。
5.深入推进知识产权强市建设。持续推进知识产权公共服务标准化建设,成立知识产权维权服务站,不断提升知识产权公共服务效能。深入开展知识产权宣传周活动,组织产业园区企业开展集中宣传培训活动,做好商标、专利申报帮扶引导,全市商标申请件数181件,注册件数57件,累计有效注册量1,252件,地理标志证明商标1个(澄江藕粉)、农产品地理标志1个(澄江藕),累计发明专利有效量33件,新增专利授权量34件。开展知识产权质押融资行动,完成专利质押融资项目1个,质押融资规模5,000,000.00元,组织企业申报云南省高价值专利产业化奖补,2家企业2个项目获250,000.00元奖补。
6.持续优化消费环境。全面提升投诉举报处置效能,设立商场、超市、景区等重点场所ODR站点11个。12315平台受理投诉举报1,168件,按时办结率99.93%,12345平台受理投诉举报467件,按时办结率100%,全年处置投诉举报共计1,635件,为消费者挽回经济损失400,000.00余元。开展“放心消费在澄江”创建活动,培育放心消费示范单位110家。
7.持续破解消费领域痛点问题。强化价格监管,开展居民水电气、民生市场、旅游市场等重点领域价格专项检查,累计检查经营主体477余户,查处价格违法案件4件,罚没款共计1.7万元。全面开展违法违规商业营销宣传、违法广告整治工作,监测各类广告20,785条次,检查美容、殡葬、医疗医药等相关经营户142家次,排查涉老会销经营场所79家次,查处虚假宣传案件14件,罚没款共计130,000.00元。
8.高位推进执法办案进度。累计查处各类违法违规一般程序案件280件,罚没款共计917,741.01元,移送公安机关涉嫌犯罪案件6件。
第二部分 2025年度部门决算表
澄江市市场监督管理局2025年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
澄江市市场监督管理局2025年度收入合计15,873,953.29元。其中:财政拨款收入15,746,147.29元,占总收入的99.19%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入127,806.00元,占总收入的0.81%。
与上年相比,收入合计增加3,797,528.52元,增长31.45%。其中:财政拨款收入增加3,829,722.52元,增长32.14%;其他收入减少32,194.00元,下降20.12%。主要原因是2025年人员比上年度增加4名,工资福利支出收入增加;另2025年支付以前度年应付账款欠款2,428,885.00元。
二、支出决算情况说明
澄江市市场监督管理局2025年度支出合计15,866,075.27元。其中:基本支出13,094,851.19元,占总支出的82.53%;项目支出2,771,224.08元,占总支出的17.47%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加3,885,647.50元,增长32.43%。其中:基本支出增加2,252,028.79元,增长20.77%;项目支出增加1,633,618.71元,增长143.60%;主要原因是2025年人员比上年度增加4名,工资福利支出增加;另2025年支付以前度年应付账款欠款2,428,885.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障澄江市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,094,851.19元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,317,190.60元,占基本支出的94.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费777,660.59元,占基本支出的5.94%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障澄江市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,771,224.08元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.经营主体管理52,000.00元,主要用于支付玉溪泰安保安服务有限公司安保人员委托业务费。
2.市场秩序执法50.00元,主要用于支付行政处罚案件诉讼费。
3.质量安全监管10,200.00元,主要用于支付产品质量安全样品抽样检验费及购买产品质量安全宣传材料费。
4.食品安全监管158,481.10元,主要用于支付食品安全宣传资料印制费、支付食品安全监督抽样样品费、检验费,支付以前年度未付的食品安全相关会议费用。
5.其他市场监督管理事务119,927.98元,主要用于支付新调入职工执法制服及标识制作费用、执法装备购置费、法律顾问费用等。
6.其他就业补助支出1,680.00元,主要用于拨付澄江个体私营经济协会“贷免扶补”工作经费。
7.其他政府性基金债务收入安排的支出2,428,885.00元,主要用于清偿拖欠企业账款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澄江市市场监督管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出13,317,262.29元,占本年支出合计的83.94%。与上年相比增加1,450,480.30元,增长12.22%,完成年初预算的106.81%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出9,398,451.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%,完成年初预算的101.33%。主要用于人员工资福利支出、局机关及下属单位正常运转支出;经营主体管理专项、市场秩序执法、食品安全监管、其他市场监督管理事务支出、其他政府性基金债务收入安排的支出;造成预决算差异的主要原因是2025年9月后财政安排支付以前年度应付账款欠款2,428,885.00元。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,783,169.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%,完成年初预算的130.80%。主要用于单位人员养老保险、职业年金、工伤生育保险等缴交,死亡抚恤金及退休人员慰问金支出;造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员增加4名,单位人员养老保险、职业年金、工伤生育保险等缴交增加。
9.卫生健康(类)支出992,523.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的105.75%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险补助支出;造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员增加4名,基本医疗保险、公务员医疗保险补助支出增加。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1,143,118.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%,完成年初预算的128.32%。主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出;造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员增加4名,住房公积金及购房补贴支出增加。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元,决算为144,404.96元,完成年初预算的76.81%;支出决算较上年增加64,225.78元,增长80.10%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元,决算为138,689.96元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.04%,完成年初预算的99.06%;公务接待费支出年初预算为48,000.00元,决算为5,715.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.96%,完成年初预算的11.91%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加72,510.78元,增长109.57%;公务接待费支出决算较上年减少8,285.00元,下降59.18%;具体是国内接待费支出决算5,715.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少8,285.00元,下降59.18%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元,支出决算为144,404.96元,完成年初预算的76.81%,支出决算较上年增加64,225.78元,增长80.10%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中;因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元,决算为138,689.96元,完成年初预算的99.06%;公务接待费支出年初预算为48,000.00元,决算为5,715.00元,完成年初预算的11.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,严格控制三公经费取得成效。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加72,510.78元,增长109.57%;公务接待费支出决算减少8,285.00元,下降59.18%,具体是国内接待费支出决算5,715.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少8,285.00元,下降59.18%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年支付了以前年度应付未付的公务用车维修费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市场监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次82人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位调研、督查及其他县区在工作业务上交流学习的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
澄江市市场监督管理局2025年机关运行经费支出777,660.59元,比上年增加181,056.75元,增长30.35%,主要原因是其他交通费增加,支付了以前年度应付未付的公务用车维修费用。部门机关运行经费主要用于办公费38,313.00元、水费2,057.00元、电费10,606.67元、邮电费44,727.86元、差旅费64,065.50元、公务接待费5,715.00元、工会经费59,561.10元、福利费11,430.00元、公务用车运行维护费138,689.96元、其他交通费351,900.00元、其他商品和服务支出50,594.50元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,澄江市市场监督管理局资产总额1,578,278.42元,其中,流动资产110,020.73元,固定资产1,468,257.69元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加83,680.37元,其中固定资产增加353,905.06元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产2项,账面原值35,572.46元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额153,666.03元,其中:政府采购货物支出35,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出118,586.03元。授予中小企业合同金额153,666.03元,其中:授予小微企业合同金额153,666.03元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
澄江市市场监督管理局2025年度部门决算表.xlsx
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